Руководитель Департамента внутреннего аудита головной организации холдинга
Вакансия № 1388340 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Государственная корпорация Ростех" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Государственная корпорация Ростех.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Государственная корпорация Ростех" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Государственная корпорация Ростех" - http://www.rostec.ru
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): | ![]() |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника; .
Репутация компании "Государственная корпорация Ростех" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 1388340 добавлена в базу данных: Пятница, 5 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
Рейтинг вакансии: 69,05 из 100 баллов |
Вакансия № 1388340 прочитана - 1747 раз(а)
Отправлено откликов - 17 раз(а)
Вакансии Центра Занятости Москвы в соцсетях и мессенджерах:
Адрес вакантного места работы: Москва, м. Спортивная.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: до 350000 руб. на вакантной должности "Руководитель Департамента внутреннего аудита головной организации холдинга".
Руководитель Департамента внутреннего аудита головной организации холдинга ГК "Ростех"
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Осуществление планового и внепланового аудита в качестве руководителя аудиторской группы (внутренний аудит и проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга):
- подготовка программы аудита, определяющей характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для достижения целей аудита;
- распределение аудиторского задания между членами группы, осуществление контроля за его надлежащим выполнением;
- разработка опросных листов, проведение интервью с руководителем и ответственными сотрудниками объекта аудита;
- выполнение аудиторских процедур, предусмотренных программой аудита, документирование выполнения процедур;
- оценка негативных последствий нарушений и недостатков, выявленных по результатам аудита;
- подготовка методологических рекомендаций по улучшению проверяемых Бизнес процессов;
- разработка рекомендаций по итогам аудита;
- подготовка отчета по результатам проведенного аудита;
- мониторинг исполнения аудиторских рекомендаций.
- Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации, в части компетенции Департамента.
- Проверка конкурсной документации дочерних и зависимых обществ Организации, на объявление открытого конкурса по отбору аудиторской организации на проведение обязательного аудита достоверности бухгалтерской отчетности.
- Участие в качестве председателя ревизионных комиссий в дочерних и зависимых обществ.
- Участие в анализе и совершенствовании системы внутреннего контроля и аудита, разработка и согласование внутренних организационно-распорядительных документов в части внутреннего контроля и аудита.
- Участие в разработке единых внутренних нормативных актов, регламентов, положений методических указаний по бухгалтерскому учету, налогообложению, контролю бизнес-процессов.
- Участие в проведении служебных расследований по фактам мошенничества, коррупции, недобросовестности, превышения полномочий.
Требования к работнику следующие:
- Образование: высшее финансово-экономическое, физико-математическое.
- Опыт работы: от 10 лет (не менее 5 лет в аудите (внутреннем и внешнем), в том числе в должности руководителя/заместителя руководителя подразделения) по внутреннему аудиту в материнской компании холдинга.
- Профессиональные навыки: знание бухгалтерского, налогового, гражданского, бюджетного, трудового законодательства, законодательства в области аудита.
- Понимание бизнес-процессов производства, строительства, знание систем управления рисками и внутреннего контроля.
- Наличие аттестата по аудиту (общий аудит, единый аттестат), CIA.
- Наличие аттестатов ACCA, CPA будет являться преимуществом.
- Дополнительные навыки (иностранный язык, владение ПК, оргтехникой и пр.): системы электронного документооборота; средств вычислительной техники, коммуникации и связи, 1С, консультант плюс и прочие.
- Дополнительные пожелания: работоспособность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Название функции: департамент внутреннего аудита.
- Подчинение: функциональное подчинение Комитету по аудиту при Совете директоров, административное подчинение генеральному директору холдинга.
- Количество работников в подчинении: от трех сотрудников.
- Командировки: 30%.
- Испытательный срок (продолжительность): 3 месяца.
- Дополнительные льготы и надбавки: премия до 40% от годового оклада.
- Оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, третья форма.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 1388340 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...